Приложение 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на _____________ 200_ г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация __________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс.
руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) __________________________________________
__________________________________________________________________
┌───────────┐
126
Дата утверждения │ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ Код На начало На конец
пока- отчетного отчетного
зателя года периода
1 2 3 4
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 105 182
Основные средства 120 9556 12883
Незавершенное строительство 130 210 160
Доходные вложения в материальные
ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 300 300
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 10171 13525
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 6881 6494
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности 2463 2189
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном
производстве 3538 3722
готовая продукция и товары для
перепродажи 879 537
127
Продолжение прил.1.
товары отгруженные
расходы будущих периодов 1 1
прочие запасы и затраты 45
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 220 450 380
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты) 230 100 110
в том числе покупатели и заказчики 65 72
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты) 240 756 1002
в том числе покупатели и заказчики 640 827
Краткосрочные финансовые вложения 250 180
Денежные средства 260 51 263
Прочие оборотные активы 270 35 47
ИТОГО по разделу II 290 8273 8476
БАЛАНС 300 18444 22001
ПАССИВ Код На начало На конец
пока- отчетного отчетного
зателя периода периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 14000 14000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( 45 )
Добавочный капитал 420 611 4029
Резервный капитал 430 606 447
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) 470 45 167
ИТОГО по разделу III 490 15262 18598
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 33 46
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 33 46
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 2540 2741
Кредиторская задолженность 620 564 453
в том числе:
поставщики и подрядчики 250 103
задолженность перед персоналом
организации 230 250
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами 22 28
128
Продолжение прил.1
задолженность по налогам и сборам 3 6
прочие кредиторы 59 66
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов 630 15 21
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650 30 52
Прочие краткосрочные обязательства 660 90
ИТОГО по разделу V 690 3149 3357
БАЛАНС 700 18444 22001
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 200_ г.
129